4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
9
Data de Lançamento: 21/09/2015 |
1.500,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/007-2015
1.500,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.500,00
SV
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
-96,80
141
275/003-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 275/3-2015 - MOTIVO: NÃO FOI UTILIZADO O EMPENHO TOTAL
-96,80
1,0000
-96,80
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.183,65
186
473/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.183,65
1,0000
1.183,65
0,00
221/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
LTDA |
0,00
0,00
RP
J
57.805.087/0001-91
16.446,43
5001
511/002-2014
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
16.446,43
%
15,9700
1.029,69
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
214,62
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
734/000-2015
214,62
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 524 - R$ 17.520,00
214,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
267,67
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
735/000-2015
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 828 - R$ 2.433,33
267,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
267,67
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
736/000-2015
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 827 - R$ 2433,33
267,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
3.400,00
670
1486/007-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
1.274,00
190
1699/002-2015
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - |
ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE |
2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
1.274,00
KG
100,0000
12,74
537,75
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
323
2746/003-2015
7,50
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - ROUPARIA HOSPITALAR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
537,75
KG
71,7000
243,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/004-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
324,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/004-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
324,00
UN
4,0000
243,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2946/003-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
9
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323 |
DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2972/003-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-2.180,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/000-2015 - 01
-2.180,00
1 - Anulação da Nota nº 3113/0-2015 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO
-2.180,00
1,0000
180,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
3167/004-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
180,00
UN
3,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
723,50
190
3407/003-2015
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
507,50
PCT
50,0000
10,15
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS |
DE REGISTRO NO PERÍODO DE 12 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
216,00
KG
80,0000
2,70
120,00
2497/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
462
3918/001-2015
15,00
1 - LAUDO DE RAIO - X . Torax - ESTIMATIVA PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO |
DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
8,0000
765,00
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
323
3919/001-2015
15,00
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
765,00
SV
51,0000
210,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/004-2015
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
110,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/004-2015
110,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
7.258,40
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/005-2015
7.258,40
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
7.258,40
1,0000
53,98
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
462
5629/000-2015
53,98
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DOS PALESTRANTES QUE |
IRÃO MINISTRAR O CURSO ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DAS DST COM ÊNFASE NA SÍFILIS CONGÊNITA - C/C |
624023-0 CEF - SAÚDE |
107,96
SV
2,0000
278,00
4721/2015
Dispensa
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
319
6456/000-2015
4,30
1 - ESTOJO PORTA LAMINA DE PAPANICOLAU PEQUENO COM CAPACIDADE PARA 50 LAMINAS
86,00
UN
20,0000
1,92
2 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do |
processo de compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
192,00
UN
100,0000
0,00
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.747,49
477
6532/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
9
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
1.747,49
1,0000
1.747,49
22.286,30
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/003-2015
1.390,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
22.286,30
SV
16,0300
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
21.174,33
433
7336/004-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - SETEMBRO/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
21.174,33
SV
15,2300
1.390,00
0,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
16.786,59
126
7517/001-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM |
BRASIL - C/C 006.00000227-3 CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
16.786,59
%
18,6200
901,76
0,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
1.441,20
123
7518/001-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO |
JARDIM BRASIL - REF. 1ª MEDIÇÃO PLANEJ. URBANO |
1.441,20
%
1,6000
901,76
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
1.215,00
278
7571/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza |
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os |
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
1.215,00
UN
15,0000
81,00
12.206,48
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
7606/001-2015
12.206,48
1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do |
Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo - Acerto Contábil ref. |
empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
12.206,48
1,0000
30.902,23
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
7608/001-2015
30.902,23
1 - Serviço de Obras - Saldo do Convênio e uso dos rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, |
ampliação e revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo |
- Acerto Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.077-5 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
30.902,23
1,0000
138,64
5921/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
0,00
447
7618/000-2015
0,24
1 - ISOSSORBIDA, DINITRATO - 5 MG - COMPRIMIDO
43,20
COMP
180,0000
69,32
2 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº |
495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 |
MESES E DO MEDICAMENTO DAS CAIXAS DE EMERGÊNCIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
138,64
FR
2,0000
280,00
5920/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
433
7623/000-2015
150,00
1 - REVISÃO
180,00
HR
1,2000
100,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DA |
SECRETARIA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
1,0000
7.086,90
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
7764/000-2015
0,12
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - MERCK
2.216,76
COMP
19.110,0000
1,66
2 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO MEDIDA - MARIOL
2.490,00
FR
1.500,0000
2,80
3 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - EMS / NOVAQUÍMICA
1.680,00
TB
600,0000
1,00
4 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
700,14
FR
700,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
9
109,38
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
MEDICA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
0,00
447
7833/000-2015
2,19
1 - Vitamina B12 (Cobalamina) 1.000 mcg solução injetavel - ampola com 2,0 ml - AMICORED - PARA USO DA |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A PRESCRIÇÃO DO PACIENTE JOSÉ VICENTE BARBOSA - C/C |
624024-9 CEF - SAÚDE |
109,38
AMP
50,0000
249,20
6552/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
10.724.388/0001-27
0,00
442
8377/000-2015
62,30
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº |
495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 |
MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
249,20
FR
4,0000
56,40
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
8403/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO CAPS - |
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
56,40
FD
3,0000
564,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
8421/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
564,00
FD
30,0000
-13,31
6842/2015
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
F
338.505.228-90
0,00
763
8641/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
500,00
1,0000
0,00
6842/2015
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
-13,31
-13,31
18.00.27.122.3.3.90.30.01
F
338.505.228-90
0,00
763
8641/000-2015 - 01
-13,31
1 - Anulação da Nota nº8641/0-2015
-13,31
1,0000
64,51
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
319
8692/000-2015
0,27
1 - Dissulfiram 250 mg comprimido - SANOFI-AVENTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
64,51
COMP
240,0000
244,50
2538/2015
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
319
8693/000-2015
8,15
1 - HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 1ML - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
244,50
AMP
30,0000
160,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
319
8696/000-2015
0,08
1 - NITRAZEPAM 5MG - SONEBON/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
160,00
COMP
2.000,0000
926,28
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
319
8699/000-2015
0,19
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
926,28
COMP
4.980,0000
783,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
319
8702/000-2015
0,45
1 - PROPILTIOURACILA 100MG - BIOLAB SANUS FTCA. LTDA. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
783,00
COMP
1.740,0000
498,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8710/000-2015
15,50
1 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
186,00
UN
12,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
9
26,00
2 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - PARA USO NA MANUTENÇÃO |
DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
312,00
UN
12,0000
710,00
7072/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8737/000-2015
710,00
1 - MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA. Troca do cabo externo (poste/unidade), com criação da infra |
estrutura e instalação de 2 pontos de extensão de linhas na recepção principal e consultório enfermeira, com |
fornecimento de material - MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DO ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
710,00
SV
1,0000
500,00
7161/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
0,00
630
8788/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
332,20
7245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
458
8812/000-2015
7,50
1 - CAFÉ PRONTO
180,00
LT
24,0000
30,44
2 - MINI SALGADOS - FRITO/ASSADO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A REALIZAÇÃO |
DA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - SPNI - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
152,20
KG
5,0000
295,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8848/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
192,52
SV
1,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DO PSF DO |
CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
102,48
SV
1,0000
385,04
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8879/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA |
USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF |
385,04
SV
2,0000
460,00
7364/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
8934/000-2015
460,00
1 - INSTALAÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO PARA ALARME . Com fornecimento de material, 1 sensor |
infravermelho pet 20kg e 1 sensor infravermelho sem fio com receptor - PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO |
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
460,00
SV
1,0000
7.561,80
7468/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAJELA HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.483.928/0001-08
0,00
442
8947/000-2015
126,03
1 - TERIFLUNOMIDA 14MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº |
0001993-29.2015.8.26.0495 E MANDADO Nº 495.2015/004128-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
7.561,80
COMP
60,0000
276,75
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8991/000-2015
9,25
1 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
138,75
UN
15,0000
9,20
2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
138,00
UN
15,0000
0,00
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
972,99
433
9513/001-2015
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O |
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE |
LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - |
09/09 A 30/09 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
972,99
MÊS
0,7000
1.390,00
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
7.320,00
673
9759/001-2015
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - REF. 4º TERMO |
ADITIVO - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
7.320,00
UN
2,0000
3.660,00
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
780,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
184
9815/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA UTILIZAÇÃO DA |
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
780,50
CX
7,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
495,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
4
9816/000-2015
0,99
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material |
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - EM APOIO A 9ª |
495,00
SV
500,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
9
FESTA NORDESTINA - GABINETE |
0,00
8304/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
502,48
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
672
9817/000-2015
502,48
1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
502,48
SV
1,0000
0,00
8349/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
8.220,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
9818/000-2015
1.370,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.- PACIENTE |
LUCAS WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA |
DE REGISTRO - OFÍCIO 2307/15 - 1º PJ/NC - FA 37.0405.1032/2015-6 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
8.220,00
MÊS
6,0000
0,00
8330/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
2.392,58
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
9819/000-2015
2.392,58
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.392,58
1,0000
0,00
8331/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1.350,27
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
9820/000-2015
1.350,27
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.350,27
1,0000
0,00
8332/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
2.186,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
9821/000-2015
2.186,36
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.186,36
1,0000
0,00
8333/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
707,97
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
9822/000-2015
707,97
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
707,97
1,0000
0,00
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
2.585,11
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
9823/000-2015
2.585,11
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.585,11
1,0000
0,00
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
4.579,38
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
9824/000-2015
4.579,38
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
4.579,38
1,0000
0,00
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
3.628,79
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
9825/000-2015
3.628,79
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
3.628,79
1,0000
0,00
8337/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
3.733,66
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
9826/000-2015
3.733,66
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
3.733,66
1,0000
0,00
8338/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
236,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
9827/000-2015
236,05
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
236,05
1,0000
0,00
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
4.157,63
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
9828/000-2015
4.157,63
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
4.157,63
1,0000
0,00
8340/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
605,33
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
9829/000-2015
605,33
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
605,33
1,0000
0,00
8341/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1.515,48
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
9830/000-2015
1.515,48
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.515,48
1,0000
0,00
8342/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
1.902,69
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
9831/000-2015
1.902,69
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
1.902,69
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
9
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
0,00
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
3.032,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
9832/000-2015
3.032,42
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
3.032,42
1,0000
0,00
8344/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
9833/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE |
ESTADO EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/09/15, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
8329/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
0,00
342
9834/000-2015
300,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MS-PAB - 624025-7 CEF - SAÚDE
300,00
1,0000
0,00
8320/2015
Outros/Não Aplicável
HIROKO OGAWA
572,68
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
018.140.388-92
0,00
30
9835/000-2015
572,68
1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005917-53.2012.8.26.0495 - |
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
572,68
1,0000
0,00
8318/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
140,52
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
9836/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - 27/08: SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO |
ÀS 17h30 - 02/09: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 04/09: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - |
10/09: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE |
140,52
4,0000
0,00
8323/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
632
9837/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE |
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
0,00
8322/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
0,00
632
9838/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE |
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
0,00
8321/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
9839/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE |
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
0,00
8324/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
49,39
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
9840/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR DENTE DE RETROESCAVADEIRA - 12/08/15, SAÍDA ÀS |
06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS |
14,26
2,0000
0,00
4939/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
49,39
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
9841/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR LÂMINA DA MOTONIVELADORA - 04/08/15, SAÍDA ÀS |
06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS |
14,26
2,0000
0,00
8173/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
1.450,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
9842/000-2015
1.450,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.450,00
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
4.094,98
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9843/000-2015
4,70
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
32,90
M2
7,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
129,71
M2
7,0000
5,20
3 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
104,00
KG
20,0000
31,12
4 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
532,46
M2
17,1100
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
9
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
451,92
M²
8,0000
16,70
6 - EMBOCO
130,26
M²
7,8000
36,88
7 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE
544,35
M²
14,7600
4,36
8 - CAIAÇÃO
523,20
M²
120,0000
11,72
9 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
492,24
MT
42,0000
33,27
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
399,24
MT
12,0000
26,88
11 - PISO DE CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO 1,80CM E=6CM
604,80
M²
22,5000
180,60
12 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) - REF. SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
NA ÁREA EXTERNA DA ESF NOSSO TETO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
149,90
M³
0,8300
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.210,95
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9844/000-2015
4,70
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
32,90
M2
7,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
88,39
M2
4,7700
5,20
3 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
62,40
KG
12,0000
33,50
4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
399,66
M²
11,9300
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
564,90
M²
10,0000
36,88
6 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE - REF. DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE |
PADRÃO DE ENERGIA DA ESF NOSSO TETO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
62,70
M²
1,7000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
4.758,34
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9845/000-2015
570,50
1 - PORTA DE FERRO
1.956,82
M²
3,4300
117,38
2 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
765,32
M³
6,5200
14,22
3 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
99,54
M²
7,0000
10,41
4 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS
1.505,81
M²
144,6500
12,24
5 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - REF. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE LAJE DA |
SALA DE RAIO X E ADEQUAÇÃO DA PORTA DO CORREDOR SUPERIOR DA UBS CENTRO - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
430,85
M²
35,2000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
19.608,89
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9846/000-2015
56,49
1 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
65,53
M²
1,1600
36,88
2 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE
5.522,41
M²
149,7400
28,75
3 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8MM
4.248,10
M²
147,7600
23,27
4 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2') INCL CONEXOES
3.699,93
MT
159,0000
74,06
5 - LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2M - PISO TATIL DIRECIONAL - REF. COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE |
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES, TELHADOS E REPOSIÇÃO DE PISO NA UBS DO CENTRO - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
6.072,92
M²
82,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
1.080,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
9847/000-2015
1.080,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA |
USO NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
1.080,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
4.800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
9848/000-2015
4.800,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE |
2015. PARA USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C |
0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
4.800,00
1,0000
0,00
8319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
4.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
40
9849/000-2015
4.000,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
4.000,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
9
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Setembro de 2015.
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